税务筹划的几个技巧您会用吗?在进入正文之前,中政财税税务筹划小编还是得给各位老板一起补充一下知识,什么偷税漏税啦,什么合理避税啦,什么什么的:
漏税:很久以前,准确的说是1992年以前,如果你不是故意的情况下,少缴或者未缴税款,就当作漏税,情节会比较轻。但是现在已经没有漏税的叫法了,请把这个名词给忘记了吧亲!
偷税:就是说,不管你是故意的,还是无意的造成不交、少交税款,都叫偷税了哦。所以粗心大意不是你的借口了,和故意犯错偷心的情节是一样严重的哦。
骗税:就是骗取国家出口退税款,本来不是你交的税,你想办法骗到手,国家的钱你都敢骗啊,这种行为是人人得而诛之的,判的最重的!每年税务部门都会进行“打骗打虚”专项行动,就是打击出口骗税和虚开增值税发票。
抗税:如果梁静茹给了你勇气,你用暴力、威胁方法拒不缴纳税款就是抗税,这个比偷税严重多了哦。
避税:在相关的税法里是没有这个名词的,现在不主张这么叫,“合理避税”也不政治正确,纳税本来就是我们每个公民的光荣义务,大家应该争着抢着干的是避税?!——小明同学出去!
所以没有避税,只有合理的纳税一说,那么如何合理的纳税呢?
要我说呐,当然是“税务筹划”呀!
套路一:灵活运用现有法律法规(空间有限)
这个是技术活了,得认真研究相关税收法律、法规,然后根据相关的政策,进行相关的筹划,常见的方法包括但不仅限于如下:
1、个税年终奖金调整
在2019-2021年这三年过渡时期,员工的年终奖个税可以单独按原来的办法独立核算,但从2022年开始,年终奖就要和工资一起合并入综合所得了。所以在这3年间,大好时光必须得好好把握。
举个栗子贵公司某位核心骨干年薪30万,如果平均每月发2.5万,那么一年要硬顶43,080的个税(特别说明,本例子不考虑各项税前扣除的真空环境,包括5000块扣除也不要提)。
现在财务和他商量一下,平时发16万,年底拿14万作为年终奖,那么平时合计交15,080的个税,年终13,790个税,一年合计是28,870个税,比43080节省14,210的个税。
如果是作为老板的你来,和财务说,30万平时发一半,年终奖唆一半,那么平时合计交13,080的个税,年终28590的个税,一年合计是41,670个税,只比43,080少了1410元。
请看官不要纠结计算过程,我也没检查是否有计算错误,反正只要明白年终奖不同比例的发放方法,会造成全年个税大范围的变动就行。
2、企业购车减税
我认识一位老板,占有欲比较强,自己个人腰包掏了113万买了一辆土豪车。由于是土豪车,结果自己控股公司商务接待、业务接洽都开这车,连平时同事外出办公都用这车,事实上呢这是私车公用了,但人家实力摆在那,签单签的也快有面子。
我和他合计了一下,这车如果是公司名义买呢,就成为公司的固定资产了,购入时的13万的增值税可以进项抵扣,然后这100万的车款还能分几年折旧转为成本,也就是说这几年税务机关会给你少算100万的企业利润,对应是25万的企业所得税不用交了,同时他也不用将113万的税后利润分红出来,大概少交28.25万的个人所得税,合计一下总共可以少交60万以上的税……
而且由于车是公司的,去两桶油办一下加油卡开票,平时4S店保养也开票,加油费、保养费等不仅能抵增值税,还能抵企业成本支出,从而又少交企业所得税。好吧说到这里,我感觉到对面的他,脸已经绿了,还好帽子没有绿。
3、高新企业所得优惠
这种便是国家统一的政策,针对某些行业、产业的扶持优惠政策,获得高新企业认定的企业,企业所得税可以按15%来交,比25%优惠多了哦。这些政策不同行业都有,像之前的双软的两免三减半啦什么什么的。
4、研发费用和补助
假如你们公司被认定为高新,或者是其他的特别认证企业,那么像研发费用除了正常扣除外,还能再加一下杠杆,在交企业所得税前再按一定比例扣除一次。此外还有好些地方,又还会按你实际的研发费用,再给你一定比例的奖励,直接给钱有时天上真的会掉馅饼耶。
5、季度收入低于30万
针对小微企业,优惠政策蛮多的,关键在于你能不能灵活的运用哦。假设你公司是小微企业,年收入是200万,每个季度都开票确认50万收入普票的话,就会错失季度收入低于30万普票(或者是月度收入低于10万)的免增值税优惠。
我看到好多公司的实际情况是这样的,第
1、2、3季度,每个季度只开30万的普票确认收入,第4季度再开110万,恩然后全年有90万的收入不用交增值税和附加了——他们在薅社会主义的羊毛,我们一起鄙视他们!
以上只是举些简单易懂的例子,实务中具体问题具体分析,要各凭本事吃饭啦!
套路二:税收洼地获取财政奖励(比较折腾)
税收洼地的操作流程通常是这样的,在有税收政策的地区成立子公司,将一些收入转移到子公司开票,然后子公司享受当地的相关政策实现税筹,最后将税筹后的经营成果转移回母公司。当然,你也可以直接把主体公司设在有政策的地区。
实现税筹的原理,主要有两种方式:
方式一:直接享受税收优惠政策
比如闻名遐迩的霍尔果斯,是边疆地区的代表,相信各位老板都听过,有些还坐飞机去过呢,国家给予了他们许多特别的政策,比如之前的企业所得税“五免五减”,但是后来去的人多了,就乱了然后就收紧了。
再比如一些少数民族地区,国家也给予了一些特殊的政策,或者一些地区会自行定一些像企业所得税核定征收这类的政策。
方式二:享受财政扶持奖励政策
除了直接减免之外,还有许多地方的财政会给予相关扶持奖励。我们的财政制度是收支两条线,总体上税务局管收钱,财政局管花钱。因此财政扶持奖励是在你正常缴税之后,地方政府再将地方留存部分再以扶持的名义奖励给企业。
以前的叫法是税收返还,或者是退税,现在都不这么叫了,因为许多地方出现过承诺过的事不给兑现的情况,现在大家喜欢叫“扶持奖励”。说到奖励政策,又是一个超级大的话题,本着做活做全套的原则,我未来会专门文章来描述那些不可名状的内幕,你想怎样是不听到全套就非常期待?!
套路三:合理合法重构商业模式(搞定发票)
套路三的内容更不可名状,通常只适合线下讲,不适合我们的核心价值观。当然了我也从来也没有鼓励老板们这么做,我只能用很婉约的词汇、很鄙视的态度来简单描述一下别人家的做法。
由于我们税务机关是以票控税,所以,几乎任何情况下的增值税进项抵扣,在绝大多数情况下的企业所得税抵减,就是看你有没有票咯。
然后呢各位老板都知道,实务中,太多情况获取不到发票,比如向二房东租办公室,人家就是没法给你发票;比如向小厂采购一批货,人家说要发票的话,要加20个点,我利润也10个点呢,我能要么?!再比如说不小心把去足浴店请客户泡脚的发票给丢了,我找谁去补开去?!
如果上述事项我找不到其他票来抵的话,那我是不是至少企业所得税要多交了?企业所得税多交了就有额外的利润呀,这额外的利润我迟早也要交个人所得税呀。所以,好多人只能无奈去找票了。
有些人是这么操作的,通过非关联方的第三方个人,成立个体户公司将无票支出业务都包给个体户,个体户开票确认收入后,按核定征收的方法缴纳所得税,就不用再对冲自己的成本了。
另外有些老板人比较懒,问同样也是创业的朋友:“你公司暂时没有业务,要不每个月开30万普票给我,反正增值税也是免税的,企业所得税利润100万以内也只有5%的优惠税率,这样我给你10个点,你还能挣5个点呢!”
上述就是相关介绍,对于一家企业来说,处理好税务,能够让公司规避许多的风险,如果你也需要税务筹划方面的需求,欢迎来电咨询中政财税,我们会有专业的人员为你解答疑惑,让你的业务能够高效快速的完成!
中国大陆
美国
日本
韩国
新加坡
英国
德国
BVI
开曼
澳大利亚
加拿大
中国澳门
中国台湾
印度
法国
西班牙
意大利
马来西亚
泰国
荷兰
瑞士
阿联酋
沙特阿拉伯
以色列
新西兰
墨西哥
巴西
阿根廷
尼日利亚
南非
埃及
哥伦比亚
智利
秘鲁
乌拉圭
比利时
瑞典
芬兰
葡萄牙
加纳
肯尼亚
摩洛哥
斐济
萨摩亚
巴哈马
巴巴多斯
哥斯达黎加
毛里求斯
塞舌尔
百慕大
巴拿马
伯利兹
安圭拉
马绍尔
厄瓜多尔
记账报税
税务筹划
一般纳税人申请
小规模纳税人申请
进出口退税
离岸开户
商标注册
专利申请
著作权登记
公证认证
电商入驻
网站建设
VAT注册
ODI跨境投资备案
许可证办理
体系认证
企业信用
高新技术企业认定
