方法一:一般来说,公司开始盈利后,老板出于个人需要从公司拿出100万,大部分都会选择分红。这种私人革命是要纳税的。举上面的例子:
企业所得税:
100万* 25%=25万元
分红个人所得税:(100万-25万)* 20%=15万。
这样或那样,我其实交了40万的税,很不划算!于是就有了另一个聪明的办法:如果老板拥有一辆价值150万的豪车,他可以以低于原价的价格卖给公司来转移资金:
个人可以转让二手车,不需要增值税和个税!汽车作为固定资产,其相关费用可以扣除,如折旧费、过路费、燃油费等。手术后,老板不会有任何损失,公司的钱也能安全转移到个人口袋里!
方法二:成立个人独资公司。
如果公司赚了500万元,想转到个人账户,要交一半的税。当然,这是可悲的,但如果个人独资企业成立了,情况就会大不相同!
应交增值税:500万* 3%=15万
应交附加税:
15万* 12%=18,000。
应纳个人所得税:500万* 1.5%=7.5万
税后净收入:475.5万
政策:允许个人独资企业在纳税后将其利润转入个人独资企业负责人个人卡。经营:
商业法人的主体公司对外做生意,然后通过合同把商业公司赚来的钱转移到全资公司,再由全资公司缴纳相应的税,让钱自己掏腰包。问题2:如何平衡“其他应收款”的坏账?
先注意!其他应收款长期挂账,一定不要给公司找发票!
那么,如何清理长期未清理的余额呢?有以下建议:
1.先检查其他应收款的明细账,确认对账。
例如:
垫付员工费用,与员工核对确认;与未提供发票的供应商核对发票金额;和相关公司检查当前付款.具体事宜,具体跟目标人核对。
2.确定调整计划。
个人垫款催还;督促供应商开具发票;关联公司之间的往来款项催还款。
3.如果无法还款,应另设方法。
如确定对方因注销或撤销无法开具发票,可直接确认收入;个人欠款一定要时刻督促还款;关联公司之间的交易,由于各种原因无法偿还的,可以通过与其他应付款(欠关联公司的金额)签订协议冲减。
4.一定要建立台账,分析账龄,定期清理!时间不要太长,一般不超过三个月!
1.每月查账簿,查往来账,确定各种账的情况,不被发票及时催还,因其他原因提前还款及时催还,定期清理。
2.余额在贷方的,要逐一自查是否有错账,检查明细账、总账、重要账户与实际相符的原则。
3.严格执行财务管理制度,按制度办事,不遗漏费用,不隐瞒收入。
4.关注银行对应的转入转出金额,看是否与记账一致。
问题三:如何一次性计提500万费用,合理节税?
根据最新政策:2023年12月31日前,设备、工具、器具等。购买单位价值小于500w的,允许一次性预提费用计入当期损益,在计算应纳税所得额时扣除!
例如,
买了500w的设备,以前需要4年才能完成折旧,现在可以一次性完成。会计处理有三种方法:
0001.考虑到税差,这500w可以直接作为费用,但从会计角度来看,还是需要在正常时间进行折旧,导致递延所得税负债b
0002.一般的做法是,会计也是每月正常计提,然后在当年汇算清缴所得税的时候进行减税,申报的时候可以正常填写在500w。注意,第二年到第四年应该有加税。这种做法适用于财务会计人员流失率小且相对稳定的大型公司。
0003.一种比较简单的方法,也推荐给中小微企业,就是会计直接按成本计提单个月购入的固定资产,然后在下个月计提费用。这样,以后就没必要处理了。
文4:业务招待费超标部分不能税前扣除。餐饮费用超标的发票该如何处理?
回答:
应该正常核算。
很多老板拿到多余的餐饮发票后,就像鸡肋一样,食之无味,弃之可惜,不会被记录。虽然再多的业务招待费也不能降低企业所得税,但实际上,业务招待费不仅微不足道,而且非常有用。
首先,公司的财务报表真实地反映了企业的经营情况,支持了企业未来的决策。如果人为改变,那么数据就不准确,也不会有太大影响。因此,企业发生的真实业务招待费必须准确入账,以减少业务招待费支出。
其次,虽然国家多次降低企业所得税税率,但从未降低过20%的个人所得税税率。但是如果有100万的业务招待费没有入账,那么企业账面上还会多100万的未分配利润。如果公司有一天需要分红,股东就要为此额外缴纳20万的个人所得税。
因此,即使业务招待费超标,也必须继续正常记录。
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