目前到欧洲注册亚马逊五国都是要申请VAT税号的,否则是不能销售产品的,所以在欧洲站亚马逊申请VAT税号还是需要注意一些问题的。
那么在什么情况下亚马逊卖家要申请税号呢?申请亚马逊欧洲站税号的要求有哪些呢?
在一般情况下这些卖家都是需要申请VAT税号的,只要您的公司属于欧盟成员,只要您的公司年度销售额超过8.1万元,当然如果您不是欧盟成员国家,但是您的商品在最后一个站点是从欧盟发出的也要申请VAT税号,否则不能输出欧盟国家。
还有就是货物在销售时已经在英国当地,货物并非由英国买家个人进口进入英国。
只要使用英国仓储服务的商家,都要依法缴纳VAT税号。
欧洲VAT增值税有三种税率:20%的标准税率(适用于绝大多数商品和服务);
5%的低税率(比如家庭用电或者天然气等);
0%的税率(适用于极个别情况)
如果我没有使用英国仓储服务,但是我在使用其他国家的仓储服务,我应该怎么做?
因为英国VAT法律是依照欧盟法例制定,只要货物所在地在欧盟国家中,就会按当地具体的VAT税率来收取售后税。
如货物所在地在法国,商家不需要缴纳英国的VAT,但要上缴法国的VAT。
除了英国以外,如果还在法国,德国或其他欧洲站点刊登和销售产品,但都从英国仓储发货还可以使用英国的VAT号码在其他国家站点吗?
答案是可以的。
如果你的其他国家的货是从英国仓储销售和运送到其他欧盟国家,根据欧洲的远程销售法,从英国FBA发货,只要不超过临界值,都可以用英国VAT申报,德国累积12个月销售额不超过100,000欧元。
法国和西班牙,意大利不超过35,000欧元是可以一起在英国申报的,如果超过以上的数据就要在相应国家注册相应国家的增值税号和申报。
另外,如果从英国转运到其他国家海外仓,然后进行销售,也可以用英国VAT申报,德国累积12个月销售额不超过100,000欧元、法国和西班牙,意大利就是不超过35,000欧元是可以一起在英国申报的。
所以在欧盟成员国之间进行销售一般都是可以一起缴纳VAT税号的,这样可以为商家节省很多费用的。
只要是在规定的销售额之内都可以一次申报VAT税号,也不用付额外费用,因此加入欧盟成员国还是有好处的。
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